Video: The Ebola Virus Explained — How Your Body Fights For Survival 2024
Partners in een partnerschap, LLC leden, en S corporation eigenaren rapporteren hun inkomsten voor inkomstenbelasting op een Schema K-1. Dit artikel beantwoordt uw vragen over Schema K-1, inclusief wanneer dit het geval is, hoe u dit formulier wilt voorbereiden en hoe u het op uw persoonlijke belastingopgave kunt opnemen.
Wat is Schedule K-1?
Schema K-1 wordt gebruikt om een individueel aandeel of aandeelhoudersaandeel in te delen voor een vennootschap of een vennootschap.
Items van de K-1 worden overgedragen aan de individuele vennoot of de persoonlijke belastingaangifte van de aandeelhouder.
Schema K-1 wordt gebruikt om inkomsten, verliezen, dividendontvangsten en kapitaalwinsten van partners, of van aandeelhouders van vennootschappen of van bepaalde trusts te melden. Het partnerschema Schema K-1 wordt ook gebruikt voor aandelen van leden in een meerdere leden LLC (die belast wordt als een vennootschap).
Schema K-1 voor partners tegen S Corporation Owners
Er zijn twee versies van Schema K-1, één versie is voor partners in partnerschappen, (Form 1065, K-1), en de andere is voor aandeelhouders in een S-vennootschap (Form 1120s-K-1).
De belangrijkste verschillen tussen de twee Schema K-1 formulieren zijn in hoe de inkomsten / verliezen en bepaalde soorten aftrek zijn opgenomen.
- In het partnerschema K-1 is het aandeel van de partners van het vennootschapsinkomen / -verliezen en -verplichtingen aan het begin en het einde van het jaar vereist, evenals het aandeel van de partner van de vermogenswinst of -verliezen.
- In een aandeelhoudersschema K-1 moet het aandeel van de aandeelhouder van inkomsten van verschillende typen en van bepaalde soorten aftrek worden gespecificeerd.
- Op beide soorten schema K-1 formulieren moet inkomen of verliezen uit aandelen van het bedrijf worden ingevoerd om zelfbelasting te berekenen op Schema SE.
De Schema K-1 zelf wordt niet ingediend bij het persoonlijke retour, maar wordt verzonden naar de IRS, samen met het desbetreffende bedrijfsbelastingsformulier (formulier 1065 voor een vennootschap, formulier 1120-S voor een vennootschap).
Inclusief Schema K-1 op uw persoonlijke belastingopgave
Informatie uit Schema K-1 is inclusief de persoonlijke belastingaangifte van de partner of aandeelhouder op Schema E - Aanvullend Inkomen of Verlies.
Een lijst K-1 voor een partner uitvoeren (of lid van een LLC)
De K-1-informatie is gebaseerd op het deel van de partner van de relevante informatie uit de vennootschapsbelastingopgave (formulier 1065).
- Informatie over het partnerschap
- Informatie over de partner, inclusief naam en adres
- Soort partner (algemeen / LLC lid), Beperkte partner, enz.)
- Vennootschaps aandeel in winst / verlies / het begin en het einde van het fiscale jaar
- Deel van de verplichtingen van het vennootschap aan het begin en het einde van het fiscale jaar
- Analyse van de kapitaalrekening van de partner: beginbalans, veranderingen en eindbalans
- Deel van de vennootschap inkomen: gewoon inkomen , huur / vastgoed, rente, dividenden, royalties, kortlopende en langlopende winsten, overige inkomsten / verlies, sectie 179-aftrek, overige aftrek en zelfstandige winst / verlies
- Credits
- Buitelandse transacties
- Alternatieve minimale belastingposten
- Belastingvrijgestelde inkomsten en niet-aftrekbare kosten
- Uitkeringen (geld betaald aan partner of lid gedurende het jaar)
- Overige informatie.
Een lijst K-1 voor een Aandeelhouder van een S-corporatie invullen
De K-1-informatie is gebaseerd op het aandeel van de aandeelhouder van de desbetreffende winst- en verliesrekening uit de vennootschapsbelastingopgave (formulier 1120S) .
- Informatie over de vennootschap
- Informatie over de aandeelhouder, inclusief naam en adres
- Aandeelhouderspercentage van de aandelenbelasting voor het boekjaar
- Aandeelhoudersaandeel inkomsten: gewoon, huur / vastgoed, rente, dividenden, royalty's kortlopende hoofdwinsten, langlopende winstvorderingen, verzamelobjecten, niet-opgebouwde deel 1250 winst, netto-deel 1231 winst / verlies, ander inkomen / verlies, sectie 179-aftrek, overige aftrek en zelfstandige winst / verlies
- Credits
- Buitelandse transacties
- Alternatieve minimale belastingposten
- Belastingvrijgestelde inkomsten en niet-aftrekbare kosten
- Items die aandeelhoudersbasis beïnvloeden
- Overige informatie.
Zoals u kunt zien is het invullen van een Schema K-1 ingewikkeld. Krijg de hulp van een ervaren belastingpersoon om ervoor te zorgen dat het formulier correct is ingevuld.
Hoe u uw modelling wilt voorbereiden of niet voorbereiden
Hoe nieuwe modellen maken een cv zonder enige modelleringservaring? Ontdek hoe u bereid bent (of niet voorbereiden). Uw modellering hervat.
Tips voor het voorbereiden van uw evenementenwebsite voor speciale evenementen
Het succesvol starten van uw evenement begint met het juiste plan , gebruik deze 6 tips om uw evenementenwebsite voor te bereiden voor speciale evenementen.
Schema C of Schema K-1 in Persoonlijke Belastingaangifte
Hoe u uw bedrijfsbelasting opneemt informatie in uw persoonlijke retourzending, met nadruk op Schema C, LLC K-1, en Schema SE.